部門預算收支總表
預算單位編碼及名稱:[101]邯鄲市人大
預算年度:2021
金額單位:萬元
序號
收入
支出
項 目
預算數(shù)
欄次
1
2
3
4
6
一、一般公共預算撥款收入
2691.30
一、一般公共服務支出
2081.56
7
二、政府性基金預算撥款收入
二、外交支出
8
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入
三、國防支出
9
四、財政專戶管理資金收入
四、公共安全支出
10
五、事業(yè)收入
五、教育支出
11
六、事業(yè)單位經(jīng)營收入
六、科學技術(shù)支出
12
七、上級補助收入
七、文化旅游體育與傳媒支出
13
八、附屬單位上繳收入
八、社會保障和就業(yè)支出
307.50
14
九、其他收入
九、社會保險基金支出
15
十、衛(wèi)生健康支出
192.54
16
十一、節(jié)能環(huán)保支出
17
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
18
十三、農(nóng)林水支出
19
十四、交通運輸支出
20
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出
21
十六、商業(yè)服務業(yè)等支出
22
十七、金融支出
23
十八、援助其他地區(qū)支出
24
十九、自然資源海洋氣象等支出
25
二十、住房保障支出
109.70
26
二十一、糧油物資儲備支出
27
二十二、國有資本經(jīng)營預算支出
28
二十三、災害防治及應急管理支出
29
二十四、預備費
30
二十五、其他支出
31
二十六、轉(zhuǎn)移性支出
32
二十七、債務還本支出
33
二十八、債務付息支出
34
二十九、債務發(fā)行費用支出
35
三十、抗疫特別國債安排的支出
36
本年收入合計
本年支出合計
37
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
38
收入總計
支出總計
部門預算收入總表
功能分類科目
合計
本年收入
上年結(jié)轉(zhuǎn)
科目編碼
科目名稱
小計
財政撥款收入
財政專戶收入
事業(yè)收入
經(jīng)營收入
上級補助收入
附屬單位上繳收入
其他收入
5
201
一般公共服務支出
20101
人大事務
2010101
行政運行
1152.01
2010102
一般行政管理事務
283.00
2010103
機關(guān)服務
173.55
2010104
人大會議
290.00
2010106
人大監(jiān)督
15.00
2010108
代表工作
18.00
2010199
其他人大事務支出
150.00
208
社會保障和就業(yè)支出
20805
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
2080501
行政單位離退休
85.86
2080502
事業(yè)單位離退休
2.24
2080505
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
146.26
2080506
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
73.14
210
衛(wèi)生健康支出
21011
行政事業(yè)單位醫(yī)療
2101101
行政單位醫(yī)療
166.03
2101102
事業(yè)單位醫(yī)療
26.51
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公積金
部門預算財政撥款收支總表
金額
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
國有資本經(jīng)營預算財政撥款
一、一般公共預算撥款
二、政府性基金預算撥款
三、國有資本經(jīng)營預算撥款
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
39
40
41
部門預算一般公共預算財政撥款支出表
支出功能分類科目
基本支出
項目支出
人員經(jīng)費
公用經(jīng)費
1935.30
1594.08
341.22
756.00
1325.56
1007.21
318.35
854.96
297.05
152.25
21.30
284.63
22.87
64.84
21.02
0.39
1.85
部門預算一般公共預算財政撥款基本支出表
支出部門經(jīng)濟分類科目
一般公共預算基本支出
301
工資福利支出
1527.15
30101
基本工資
508.61
30102
津貼補貼
399.62
30103
獎金
38.30
30107
績效工資
40.37
30108
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
30109
職業(yè)年金繳費
30110
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費
69.19
30111
公務員醫(yī)療補助繳費
122.18
30112
其他社會保障繳費
8.26
30113
30199
其他工資福利支出
11.52
302
商品和服務支出
336.68
30201
辦公費
13.41
30202
印刷費
1.02
30205
水費
2.57
30206
電費
13.03
30207
郵電費
59.49
30208
取暖費
9.92
30209
物業(yè)管理費
4.65
30211
差旅費
50.41
30213
維修(護)費
2.20
30215
會議費
4.06
30216
培訓費
13.73
30217
公務接待費
5.68
30228
工會經(jīng)費
18.29
30229
福利費
12.73
30231
公務用車運行維護費
15.80
30239
其他交通費用
86.82
30299
其他商品和服務支出
303
對個人和家庭的補助
66.93
30301
離休費
60.18
30302
退休費
5.05
30305
生活補助
0.89
30309
獎勵金
0.12
42
30399
其他對個人和家庭的補助
0.69
43
310
資本性支出
4.54
44
31002
辦公設備購置
部門預算政府基金預算財政撥款支出表
部門編碼及名稱:[101]邯鄲市人大
科目
功能分類科目編碼
備注:無政府基金財政撥款支出預算,空表列示。
部門預算國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
備注:無國有資本經(jīng)營預算,空表列示。
部門預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
資金性質(zhì)
政府性基金財政撥款
61.48
一、因公出國(境)費
二、公務用車購置及運維費
35.80
其中:公務用車購置費
三、公務接待費
25.68
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